審計
職位詳情
- 性別不限
- 20-30歲
1.檢查內控制度執(zhí)行情況的充分性、有效性、科學性的管理: 根據(jù)公司及部門發(fā)展需要,制訂和實施各項審計制度及審核程序,并及時、有效、準確執(zhí)行,以確保公司運營各個環(huán)節(jié)連續(xù)穩(wěn)定,保證公司經(jīng)營逐步提高
2.評審內控制度的健全性、有效性及風險性的管理 :根據(jù)領導安排及部門要求,檢查門店運營、經(jīng)營和財務狀況:發(fā)現(xiàn)運營、經(jīng)營和財務漏洞,提出改進建議或意見,監(jiān)督門店整改,提高門店管理水平
根據(jù)工作安排策劃審計重點,形成審計問題匯總并對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見,追蹤意見整改情況,改善管理水平
根據(jù)審計資料,為運營、工程、物資、人力、行政、電商等涉及經(jīng)濟活動成本控制的工作提供審計數(shù)據(jù)支持
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